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        English 
        主辦: 國家無線電監測中心國家無線電頻譜管理中心
        首頁>通知公告

        國家無線電監測中心2022年度部門預算

        【字體: 2022年04月19日 16:34 來源:國家無線電監測中心

        目 錄


        第一部分 國家無線電監測中心概況

        一、主要職能

        二、部門預算單位構成

        第二部分 國家無線電監測中心2022年部門預算表

        一、部門收支總表

        二、部門收入總表

        三、部門支出總表

        四、財政撥款收支總表

        五、一般公共預算支出表

        六、一般公共預算基本支出表

        七、一般公共預算“三公”經費支出表

        八、政府性基金預算支出表

        九、國有資本經營預算支出表

        第三部分 國家無線電監測中心2022年部門預算情況說明

        第四部分 名詞解釋

        第一部分  國家無線電監測中心概況

        一、主要職能

        國家無線電監測中心(國家無線電頻譜管理中心)為工業和信息化部直屬公益一類事業單位,受部委托,其主要職責是:

        (一)按照《中華人民共和國無線電管理條例》的規定,作為國家無線電管理技術機構,承擔無線電頻率和衛星軌道資源、無線電臺(站)、無線電發射設備管理及涉外無線電管理相關技術工作,為國家無線電管理提供支撐保障。

        (二)承擔短波、空間業務無線電信號監測及干擾源定位工作,查找未經許可設置、使用的相關無線電臺(站);監測相關無線電臺(站)是否按照國際規則、我國與其他國家簽訂的協議、行政許可事項和要求等開展工作。

        (三)承擔國家無線電管理發展相關技術工作;參與北京地區超短波、微波頻段的無線電監測工作。

        (四)承擔國家無線電管理機構相關技術工作信息系統的建設運維工作。

        (五)開展無線電管理相關政策、技術標準和技術規范、數據應用等的研究工作,提出政策建議。

        (六)為各。▍^、市)無線電管理工作提供技術指導。

        (七)承辦工業和信息化部交辦的其他事項。

        二、部門預算單位構成

        國家無線電監測中心2022年部門預算包括:監測中心本級預算、京外監測站預算(共8家)、監測中心所屬自收自支事業單位預算(共1家)。

        納入國家無線電監測中心2022年部門預算編制范圍的三級預算單位包括:

        1.國家無線電監測中心本級

        2.國家無線電監測中心上海監測站

        3.國家無線電監測中心烏魯木齊監測站

        4.國家無線電監測中心成都監測站

        5.國家無線電監測中心福建監測站

        6.國家無線電監測中心深圳監測站

        7.國家無線電監測中心哈爾濱監測站

        8.國家無線電監測中心陜西監測站

        9.國家無線電監測中心云南監測站

        10.國家無線電監測中心檢測中心

        第二部分 國家無線電監測中心2022年部門預算表










        第三部分 國家無線電監測中心2022年部門預算情況說明

        一、關于國家無線電監測中心2022年收支總表的說明

        按照綜合預算的原則,國家無線電監測中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、資源勘探工業信息等支出、住房保障支出、結轉下年。國家無線電監測中心2022年收支總預算38,781.95萬元。

        二、關于國家無線電監測中心2022年收入總表的說明

        國家無線電監測中心2022年收入預算38,781.95萬元,其中:上年結轉1,248.61萬元,占比3.22%;一般公共預算撥款收入9,964.61萬元,占比25.70%;事業收入850萬元,占比2.19%;事業單位經營收入(所屬檢測中心)19,000.00萬元,占比48.99%;上級補助收入2,377.53萬元,占比6.13%;其他收入267.00萬元,占0.69%;使用非財政撥款結余5,074.20萬元,占比13.08%。

        三、關于國家無線電監測中心2022年支出總表的說明

        國家無線電監測中心2022年支出預算36,405.92萬元,其中:基本支出12,886.28萬元,占比35.40%;項目支出6,519.64萬元,占比17.90%;事業單位經營支出(所屬檢測中心)17,000.00萬元,占比46.70%。

        四、關于國家無線電監測中心2022年財政撥款收支總表的說明

        國家無線電監測中心2022年財政撥款收支總預算11,213.22萬元。收入包括:一般公共預算撥款9,964.61萬元、上年結轉1,248.61萬元;支出包括:社會保障和就業支出990.27萬元、資源勘探工業信息等支出8,549.47萬元、住房保障支出1,673.48萬元。

        五、關于國家無線電監測中心2022年一般公共預算支出表的說明

        國家無線電監測中心2022年一般公共預算支出9,964.61萬元,比2021年執行數減少8,644.93萬元,降低46.45%。一是按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求,厲行節約辦一切事業,大力壓減一般性支出,重點壓減了公用經費和非急需非剛性支出,同時合理保障了必要支出需求;二是部分項目已完成驗收,2022年無相關預算支出。體現在有關支出科目中,具體安排情況如下:

        (一)社會保障和就業支出2022年年初預算931.56萬元,比2021年執行數減少6.42萬元,降低0.68%。主要原因是:機關事業單位基本養老保險繳費支出減少。

        (二)資源勘探工業信息等支出2022年年初預算7,407.29萬元,比2021年執行數減少9,063.31萬元,降低 55.03%。主要原因是:落實過緊日子要求,壓減無線電及信息通信監管與發展項目支出。

        (三)住房保障支出2022年年初預算1,625.76萬元,比2021年執行增加424.80萬元,增長35.37%,主要原因是:購房補貼支出增加。

        六、關于國家無線電監測中心2022年一般公共預算基本支出表的說明

        國家無線電監測中心2022年一般公共預算基本支出5,540.78萬元。其中:

        人員經費4,976.78萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、退休費。

        公用經費564.00萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用燃料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

        七、關于國家無線電監測中心2022年“三公”經費支出表的說明

        國家無線電監測中心2022年“三公”經費財政撥款預算152.95萬元,其中:因公出國(境)費0萬元;公務用車購置及運行費146.01萬元,全部為公務用車運行費,主要用于公務車輛(包括無線電監測業務用車等)維護保養及重點重大活動無線電安全保障車輛運行維護;公務接待費6.94萬元,主要用于與國內相關單位業務交流、技術探討,接受相關部門調研指導等支出。2022年“三公”經費預算數除公務用車購置及運行費比2021年有所增加(主要是增加重點重大活動無線電安全保障車輛運行維護支出)外,其他均與2021年持平。

        八、關于國家無線電監測中心2022年政府采購預算的說明

        國家無線電監測中心2022年政府采購預算總額2,699.31萬元,其中:政府采購貨物預算155.94萬元、政府采購服務預算2,543.37萬元。

        九、關于國家無線電監測中心2022年國有資產占用情況的說明

        截至2021年7月31日,國家無線電監測中心本級、所屬京外8個監測站及檢測中心共有車輛79輛,其中:機要通信用車1輛;特種專業技術用車21輛;其他用車57輛,主要用于無線電監測、同城異地、離退休干部用車等;單位價值50萬元及以上通用設備689臺(套);單位價值100萬元及以上專用設備49臺(套)。2022年部門預算安排更新購置車輛0輛;單位價值50萬元及以上的通用設備11臺(套);單位價值100萬元及以上的專用設備0臺(套)。

        十、關于國家無線電監測中心2022年預算績效管理情況的說明

        2022年國家無線電監測中心對項目支出全面實施績效目標管理,包括一般公共預算項目16個,涉及資金6,519.64萬元。根據以前年度績效評價結果,優化無線電管理運行維護及發展經費等項目支出2022年預算安排,并進一步改進管理、完善政策。下一步,將按照財政部有關制度規定全面開展2022年績效自評,加強評價結果應用。

        無線電管理運行維護及發展經費項目績效目標表見“附件”。

        第四部分 名詞解釋

        一、收入科目

        (一)財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

        (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

        (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        (四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。如投資收益、利息收入等。

        (五)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        二、支出科目

        (一)社會保障和就業(類)行政事業單位養老(款):指中心及所屬單位用于行政事業單位養老方面的支出。

        1.事業單位離退休(項):指中心及所屬事業單位離退休人員的經費。

        2.機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指中心及所屬事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

        3.機關事業單位職業年金繳費支出(項):指中心及所屬事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

        (二)資源勘探信息等(類)工業和信息產業監管支出(款):指中心及所屬事業單位用于保障機構運行、開展工業和信息產業監管工作的支出。

        (三)住房保障支出(類)住房改革支出(款):指中心及所屬事業單位按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

        1.住房公積金(項):是按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性津貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

        2.提租補貼(項):是經國務院批準,于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發放的補貼,中央在京單位按照在職在編職工人數和離退休人數以及相應職級的補貼標準確定,人均月補貼90元。

        3.購房補貼(項):是根據《國務院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國發〔1998〕23號)的規定,從1998年下半年停止實物分房后,房價收入比超過4倍以上地區對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業單位從2000年開始發放購房補貼資金,地方行政事業單位從1999年陸續開始發放購房補貼資金,企業根據本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務院辦公廳轉發建設部等單位 <廳字〔2005〕8號> 》規定的標準執行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。

        (四)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

        (五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        (六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        (七)事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        三、“三公”經費

        納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


        附件:2022年項目績效目標表

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